索引号: | 003244975/201810-00008 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 物价局 | 主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市物价局2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2018-09-25 |
索引号: | 003244975/201810-00008 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 物价局 |
主题分类: | / 其它 |
名称: | 宣城市物价局2017年部门决算情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2018-09-25 |
宣城市物价局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 宣城市物价局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市物价局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市物价局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣城市物价局2017年部门决算情况
第一部分 宣城市物价局概况
一、部门职责
1、外部政府权力
市物价局共计15项政府权力,其中行政处罚6项、行政强制2项、行政确认1项、其他权力6项。以当年市政府网站公布的《宣城市物价局政府权力清单和责任清单》为准。
2、内部管理事项
(1)落实价格改革部署,研究推进价格改革。综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格。负责《安徽省定价目录》规定的市属重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格管理,市属行政事业性收费管理。
(2)负责价格行政执法和机构举报工作,组织和指导开展价格监督检查;组织实施价格成本调查和价格成本监审。
(3)负责价格监测工作,做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的采集、汇总、上报,分析、预警并提出政策建议,开展价格信息发布工作;调查和分析重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况,开展专项调查、临时性调查、非定点检测等工作。
(4)负责价格认定、复核裁定和价格争议调解处理工作,对涉税、涉纪和涉案财物进行价格认定,全市价格认定的复核裁定以及价格争议的调解处理。
(5)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣城市物价局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。
纳入宣城市物价局2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市物价局本级 |
2 |
市价格信息监测中心(市价格认证中心) |
第二部分 宣城市物价局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:宣城市物价局 |
|
2017年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
498.22 |
一、一般公共服务支出 |
422.66 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.02 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
30.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
7.50 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
498.22 |
本年支出合计 |
507.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
15.00 |
年末结转和结余 |
6.05 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
513.22 |
总计 |
513.22 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:宣城市物价局 |
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
498.22 |
498.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
413.7 |
413.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
413.7 |
413.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
413.7 |
413.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:宣城市物价局 |
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
507.18 |
384.18 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
422.66 |
305.66 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
发展与改革事务 |
422.66 |
305.66 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010408 |
物价管理 |
422.66 |
305.66 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:宣城市物价局 |
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
498.22 |
一、一般公共服务支出 |
422.66 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.02 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
30.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
7.50 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
498.22 |
本年支出合计 |
507.18 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
15.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
6.05 |
|
一般公共预算财政拨款 |
15.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
513.22 |
合计 |
513.22 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||
部门:宣城市物价局 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
类款项 |
合计 |
15.00 |
0 |
15.00 |
498.22 |
384.18 |
114.05 |
507.18 |
384.18 |
123.00 |
6.05 |
0 |
6.00 |
0.05 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
15.00 |
0 |
15.00 |
413.70 |
305.66 |
108.05 |
422.66 |
605.66 |
117.00 |
6.05 |
0 |
6.00 |
0.05 |
||||||||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
15.00 |
0 |
15.00 |
413.70 |
305.66 |
108.05 |
422.66 |
605.66 |
117.00 |
6.05 |
0 |
6.00 |
0.05 |
||||||||||||||
2010408 |
物价管理 |
15.00 |
0 |
15.00 |
413.70 |
305.66 |
108.05 |
422.66 |
605.66 |
117.00 |
6.05 |
0 |
6.00 |
0.05 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
47.02 |
47.02 |
0 |
47.02 |
47.020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
47.02 |
47.02 |
0 |
47.02 |
47.020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
47.02 |
47.02 |
0 |
47.02 |
47.020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
30.00 |
0 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
30.00 |
0 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
30.00 |
0 |
30.00 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
0 |
0 |
0 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0 |
0 |
0 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
7.50 |
1.50 |
6.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
部门:宣城市物价局 |
|
|
2017年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
152.84 |
302 |
商品和服务支出 |
29.15 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
75.02 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
58.70 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
5.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.95 |
30207 |
邮电费 |
1.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
1.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
6.08 |
30209 |
物业管理费 |
1.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
202.19 |
30211 |
差旅费 |
1.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
47.02 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.90 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
116.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.01 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
30.92 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
4.29 |
30228 |
工会经费 |
3.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.17 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
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|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.52 |
|
|
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|||||
人员经费合计 |
355.03 |
公用经费合计 |
29.15 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门:宣城市物价局 |
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2017年度 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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宣城市物价局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 宣城市物价局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计513.22万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计513.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加35.98万元,增长7.5%,主要原因:一是增加了扶贫支出和其他城乡社区支出;二是增加了2016年一次性奖励支出和在职人员养老保险支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计498.22万元,其中:财政拨款收入498.22万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计507.18万元,其中:基本支出384.18万元,占76%;项目支出123万元,占24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计513.22万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计513.22万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加35.98万元,增长7.5%,主要原因:一是增加了扶贫支出和其他城乡社区支出;二是增加了2016年一次性奖励支出和在职人员养老保险支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入498.22万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加20.98万元,增长4.4%。主要原因一是增加了其他城乡社区支出;二是增加了2016年一次性奖励支出和在职人员养老保险支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出507.18万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.94万元,增长9.7%。主要原因一是增加了其他城乡社区支出;二是增加了2016年一次性奖励支出和在职人员养老保险支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出498.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出413.70万元,占83%;社会保障和就业(类)支出47.02万元,占9.4%;农林水(类)支出7.50万元,占1.5%;城乡社区(类)支出30万元,占6.1%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.21万元,支出决算为507.18万元,完成年初预算的131.6%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了其他城乡社区支出;二是增加了2016年一次性奖励支出和在职人员养老保险支出。其中:基本支出384.18万元,占76%;项目支出123万元,占24%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为385.21万元,支出决算为422.66万元,完成年初预算的109.7%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2016年一次性奖励支出和在职人员养老保险支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出384.18万元,其中人员经费355.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费29.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市物价局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,宣城市物价局机关运行经费支出29.15万元,比2016年减少7.06万元,下降19%,主要原因是减少了公务用车运行维护费。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,宣城市物价局政府采购支出总额2.567万元,其中:政府采购货物支出2.567万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,宣城市物价局共有车辆1辆(局属事业单位一般公务用车),其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,宣城市物价局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金25万元,占项目预算总额的20%,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办:宣城市发展和改革委员会(宣城市粮食和物资储备局、宣城市长三角一体化发展办公室)
承办:宣城市发展和改革委员会(宣城市粮食和物资储备局、宣城市长三角一体化发展办公室)
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