一、主要职责
(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调信用体系建设。
(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调空目标、政策和措施;综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。
(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。
(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。
(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作;按规定负责联系开发区的有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。
(八)研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要储备的建议。
(十)推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
(十一)参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施;研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门概况
市发改委由市本级和2家全额拨款事业单位组成,其中,市世行办、市节能中心为全额拨款事业单位。全委编制41名。离休人员1名,退休人员15名。
三、收支预算安排情况
2017年度可支配收入417.69万元,收入来源为财政拨款。预算总收入比上年增加14.03万,主要是人员工资等经费的增加。支出预算417.69万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业。其中一般公共服务410.87万元,社会保障和就业6.82万元。具体情况如下:
"一般公共服务”财政预算拨款410.87万元,部门支出预算总额410.87万元,为发改事务运行支出,比2016年增加7.21万元,主要是职工工资增加及2017年项目的增加所至。
社会保障和就业6.82万元,比2016年增加2.32万元,增加的原因是新增退休人员医疗费、慰问等支出,主要用于机关本级离退休人员支出。
四、机关行政运行经费、政府采购情况
2017年行政运行355.87万元,主要用于保障委机关和所属全额拨款事业单位正常运转的基本支出和工资福利支出。战略规划与实施40万元,用于规划编制和推进重点项目前期工作支出,应对气候变化管理事务10万元,用于节能减碳工作。社会保障和就业费用6.82万元,主要用于离退休人员提租补贴、公用经费等支出。政府采购预算5万元,用于单位办公设备维修、更新采购等支出。
五、总资产119.9万元。主要是委办公用房及办公设备等。办公用车因车改已交至市机关事务管理局并进行了账务调整。
六、2017年“三公经费”财政拨款支出情况说明
2017年,宣城市发展和改革委员会“三公经费”预算开支数为23.54万元,具体情况如下:
(一)公务接待费用预算9.5万元,比2016年预算数减少0.15万元,减少1.55%,主要用于接待上级单位调研和业务指导、外省市业务交流等支出。在公务接待中,贯彻中央八项规定、省委省政府30条等文件要求,严格执行《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》等规定。
(二)公务用车购置及运行预算支出10万元,比2016年预算数减少0.1万元,减少0.99%,主要因为车改后,一般公务用车支出缩减。公务用车运行预算主要用于委本级、市世行办、市节能中心项目建设项目稽察、政策调研等。
(三)因公出国(境)费用预算4.04万元,比上年预算多4.04万元。市政府或上级发改主管部门安排我委因公出国(境)的费用。
联系方式:xcpcbgs@126.com
七、名词解释:
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)机关运行经费为财政拨款中以下支出内容:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、劳务费、委托业务费、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费
<
附表1
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2017年部门收支预算总表
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|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
|
417.69
|
一、一般公共服务支出
|
410.87
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、其他收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
上级补助收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.82
|
其他
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
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|
|
十五、资源勘探电力信息等支
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
本年收入合计
|
417.69
|
二十二、预备费
|
|
上年结余收入
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
417.69
|
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
417.69
|
支出总计
|
417.69
|
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
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<
2017年部门收入预算总表
|
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|
单位:万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
合计
|
417.69
|
|
417.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
410.87
|
|
410.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
410.87
|
|
410.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401
|
行政运行(发展与改革事务)
|
355.87
|
|
355.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010403
|
机关服务(发展与改革事务)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010404
|
战略规划与实施
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010409
|
应对气候变化管理事务
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.82
|
|
6.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.82
|
|
6.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
6.82
|
|
6.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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2017年部门支出预算总表
|
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|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
417.69
|
359.69
|
58.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
410.87
|
352.87
|
58.00
|
20104
|
发展与改革事务
|
410.87
|
352.87
|
58.00
|
2010401
|
行政运行(发展与改革事务)
|
355.87
|
352.87
|
3.00
|
2010403
|
机关服务(发展与改革事务)
|
5.00
|
|
5.00
|
2010404
|
战略规划与实施
|
40.00
|
|
40.00
|
2010409
|
应对气候变化管理事务
|
10.00
|
|
10.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.82
|
6.82
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.82
|
6.82
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
6.82
|
6.82
|
|
|
|
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|
2017年部门财政拨款收支总表
|
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|
单位:万元
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|
收入
|
支出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、上年结转
|
|
一、一般公共服务支出
|
410.87
|
410.87
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
二、本年收入
|
417.69
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
(一)公共预算拨款
|
417.69
|
五、教育支出
|
|
|
|
一般公共预算拨款
|
417.69
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
国库管理非税收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.82
|
6.82
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等支
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
417.69
|
支出总计
|
417.69
|
417.69
|
|
<
附表5
|
|
|
2017年部门一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
预算数
|
科目编码
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
417.69
|
359.69
|
58.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
410.87
|
352.87
|
58.00
|
20104
|
发展与改革事务
|
410.87
|
352.87
|
58.00
|
2010401
|
行政运行(发展与改革事务)
|
355.87
|
352.87
|
3.00
|
2010403
|
机关服务(发展与改革事务)
|
5.00
|
|
5.00
|
2010404
|
战略规划与实施
|
40.00
|
|
40.00
|
2010409
|
应对气候变化管理事务
|
10.00
|
|
10.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.82
|
6.82
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.82
|
6.82
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
6.82
|
6.82
|
|
<
附表6
|
|
|
2017年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
单位:万元
|
经济分类科目
|
预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
359.69
|
|
工资福利支出
|
222.34
|
30101
|
基本工资
|
99.97
|
30102
|
津贴补贴
|
110.49
|
30103
|
奖金
|
8.33
|
30107
|
绩效工资
|
3.55
|
|
商品和服务支出
|
65.20
|
30201
|
办公费
|
25.60
|
30209
|
物业管理费
|
6.00
|
30215
|
会议费
|
4.00
|
30228
|
工会经费
|
4.28
|
30229
|
福利费
|
3.21
|
30230
|
其他交通费
|
10.10
|
30231
|
网络运行维护费
|
5.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.01
|
|
对个人和家庭的补助
|
72.15
|
30301
|
离休费
|
0.41
|
30311
|
住房公积金
|
35.23
|
30312
|
提租补贴
|
9.03
|
30314
|
独生子女费
|
0.05
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
27.43
|
<
附表7
|
|
|
|
|
|
2017年部门政府性基金预算收支预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
发改委没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,固本表无数据
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<
2017年部门“三公”经费预算表
|
|
单位:万元
|
项目
|
预算数
|
合计
|
23.54
|
因公出国(境)费
|
4.04
|
公务接待费
|
9.5
|
公务用车购置及运行费
|
10.00
|
其中:公务用车运行费
|
10
|
公务用车购置费
|
|